2024-11-10-世界卫生组织-List_of_internal_audit_reports_2021_1页_57kb
报告摘要
好的,这是根据您提供的信息进行的总结分析:
世界卫生组织内部监督办公室 (OIGSO) 2021年审计报告摘要
一、审计评级概述
2021年进行的审计与咨询审查中,评级情况如下:
- 无需评级/满意:11.1%
- 部分满意,但需进行重大改进:22.2%
- 部分满意,但需进行某些改进:55.6%
综合来看,大部分审计项目至少指出了需要进行改进之处。
二、审计范围简要
审计及咨询审查覆盖了多项职能,涉及多个WHO国家和区域办事处。主要内容包括:
- 国家和地区办事处审计:对在阿尔及利亚、安哥拉、伊朗、尼日利亚、乍得(未报告)、斐济(未列出)、 Gabon、莫桑比克(未报告)、帕劳、斯里兰卡、萨尔瓦多(未报告)、乌兹别克斯坦、赞比亚(未报告)、津巴布韦等国的WHO办事处于2021-2022年期间的运营情况进行审计。
- 区域办公室专项审计:针对东地中海地区卫生办公室(EMRO)、非洲区域办事处(AFRO)进行的综合性审计,以及在其分支机构进行的特定审计。
- 职能部门审计:审计了EMRO内部的商业运作部门、人道主义事务采购部门、信息科技部门、脊髓灰质炎根除部门和密码管理/授权访问控制部门。
- 采购与供应商管理:关注了招标及人道主义采购情境,涉及Stellis招聘流程以及办事处层面的供应商管理。
- 特殊项目/流程审查:审查了针对新冠疫情紧急采购法实施操作流程等。
三、审计结果及时间节点
审计/审查报告主要基于2021和2022年的报告,并覆盖了截至2024年第二季度(或第三季)的不同日期及状态,许多审计已于2022-2023年间完成。
四、审计类型
审计包括常规综合性审计(如驻国/驻区域办事处的整合审计)、专项流程审计(如采购、IT操作、密码管理)、以及咨询性审查(如本地采购中的供应商管理、新冠疫情货物采购流程)。
总结 (背景说明部分)
本次分析集中于绘制世界卫生组织内部审计结果的结构性数据和范围。根据上述2021年审计报告的摘要信息,可以看出内部监督办公室的主要审计活动覆盖了全球多个重点运营单位,既有对其综合性表现的全面审视,也有针对特定职能或流程的深入评估。审计评级显示,多数审计项目在某些方面被评估为满意或部分满意,但显著比例(55.6% 加上 22.2%)要求采取改进措施,无论是轻微调整还是根本性改变,特别是存在18个项目(包括报告、咨询审查和一致性/主体审计)尚未完成。这些结果表明了WHO在强化内部控制和审慎运营方面的持续努力,但也揭示了在执行过程中存在需要进一步关注和改进的地方。
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