2025-04-25-上交所-600498_烽火通信科技股份有限公司2024年年度报告_210页_1mb
报告摘要
烽火通信科技股份有限公司2024年年度报告总结
核心内容概述
烽火通信科技股份有限公司(股票代码:600498)在2024年实现了营业收入285.49亿元,同比下降8.29%;归属于上市公司股东的净利润7.03亿元,同比增长39.05%。公司通过“实事求是、狠抓落实”的行动,推动了各项经营管理工作稳步前进,并在光通信、算力与信息化、海洋通信等领域保持了技术领先优势。
主要观点与关键信息
财务概况
- 利润分配预案:公司计划提取10%的法定公积金,不提取任意公积金。可供股东分配的利润为1,612,458,164.27元,每10股派发现金红利1.79元。
- 财务指标:加权平均净资产收益率为5.52%,较上年增加1.46个百分点;基本每股收益为0.61元,同比增长41.86%。
- 现金流量:经营活动产生的现金流量净额为46.38亿元,同比大幅增长7739.32%;投资活动产生的现金流量净额为-10.03亿元,筹资活动产生的现金流量净额为-36.51亿元。
经营情况
- 国内市场:公司在运营商市场稳固了存量市场份额,并在光网络、服务器、FTTR等产品上实现新的突破。
- 国际市场:公司稳固了国际市场份额,推进了泰国、匈牙利研发制造基地的试投产,并拓展了拉美、欧洲等地区的客户。
- 行业信息化市场:公司在多个重点行业实现了自研产品的规模突破,并中标了武汉新港线等大型项目。
科技创新
- 光通信业务:公司中标了400GOTN集采项目,巩固了其在光通信领域的地位;10GPON和FTTR产品实现多个空白地市突破。
- 算力与信息化业务:公司加大在新技术、新产品上的研发投入,智算、液冷等产品实现规模突破,算力基础设施持续增长。
- 研发投入:2024年公司研发投入总额为35.78亿元,占营业收入的12.53%;研发费用为28.81亿元,同比下降19.48%。
品牌与市场拓展
- 品牌建设:公司入选“中央企业品牌引领行动首批优秀成果”企业品牌十强,品牌影响力在央国企中名列前茅。
- 市场拓展:公司持续拓展国内和国际市场,通过本地化制造和合作模式,有效降低贸易壁垒带来的不利影响。
企业治理与社会责任
- 企业治理:公司推动数据治理和数智化转型,优化产品结构,提升运营效率。
- 社会责任:公司持续推进绿色发展,获得EcoVadis可持续发展评级铜牌认证,并通过SBTI认证。
公司发展战略
- 行业格局与趋势:AI和算力需求持续增长,光通信技术向更高带宽、更低时延方向演进。
- 公司战略:公司致力于成为国内一流、国际知名的信息通信产品和解决方案提供商,拓展计算与海洋网络、卫星光通信等新领域。
- 经营计划:公司围绕“一增一稳四提升”目标,全面提升产品竞争能力、客户经营能力、企业治理能力、品牌影响能力,以促进公司持续健康发展。
风险提示
- 宏观环境风险:全球经济复苏承压,区域分化严重,客户资本开支趋紧可能对公司业务造成影响。
- 技术创新风险:若在前瞻性技术创新领域偏离趋势,或在关键技术领域研发投入不足,将影响产品竞争力和客户认知度。
总结
烽火通信在2024年通过科技创新和市场拓展,实现了盈利能力的显著提升,尽管营业收入有所下降,但净利润和加权平均净资产收益率均实现增长。公司在光通信、算力与信息化、海洋通信等领域持续布局,强化了品牌影响力和市场竞争力。同时,公司关注绿色发展和投资者关系管理,推动企业可持续发展和高质量运营。未来,公司将继续以科技创新为核心,拓展国际市场,提升企业治理水平,应对行业挑战。
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