2022-04-14-上交所-立信会计师关于中科曙光2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_12页_1mb
报告摘要
专项审计报告总结
本报告是针对曙光信息产业股份有限公司(委托单位)2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具。审计发现,2021年度非经营性资金占用及相关往来情况如下:
- 非经营性资金占用:报告中未显示具体数据,小计和总计金额为空或为零,表明该部分无显著发生。
- 其他关联资金往来:存在以下主要方:
- 大股东及其附属企业(中国科学院计算技术研究所)涉及应收账款115.00万元,性质为经营性往来。
- 多个子公司(如曙光云计算集团有限公司、无锡城市云计算中心有限公司、曙光网络科技有限公司)涉及其他应收款,总发生额9,051.56万元,其中非经营性资金拆借占主导,发生额较高。
- 关联自然人及其他附属企业也有非经营性往来。
- 总计数据:往来资金发生额累计9,051.56万元,期初余额0,期末余额7,076.40万元,涉及非经营性往来可能暗示潜在风险,如违反公司治理或监管规定。
总体而言,该审计报告揭示了公司与关联方间的资金往来情况,强调了对非经营性资金占用进行监控的必要性,建议公司加强内部控制和合规审查。
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