2024-04-25-上交所-营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_4页_140kb
报告摘要
报告总结:营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2023年度履行监督职责情况
会计师事务所基本情况
- 容诚会计师事务所(原华普天健)成立于1988年,2013年改制为特殊普通合伙企业,是国内证券服务领域的资深机构。
- 截至2023年12月31日,事务所拥有合伙人179人、注册会计师1395人,其中745人签署证券服务业务审计报告。
- 2022年审计收入总额266,287.74万元,审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。
- 主要服务行业包括制造业、信息传输等行业,客户达366家上市公司,内部审计客户260家相关行业。
聘任程序
- 公司于2023年4月14日董事会审计委员会会议和4月17日董事会会议审议通过续聘容诚会计师事务所2023年度审计机构。
- 事务所专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力经委员会充分核查。
- 2023年5月8日股东大会批准续聘。
履职情况
- 事务所依据约定书和审计准则,对公司2023年度财务报告、内部控制及非经营性资金占用等进行审计。
- 审计结果:财务报表公允反映公司状况,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告。
- 审计过程中与管理层进行了独立性、风险判断、审计重点等沟通。
监督情况
- 董事会审计委员会按照《工作细则》监督事务所,确认其资质和执业能力符合要求。
- 先前充分沟通独立性、审计范围和计划;2023年审计中通过会议沟通预审、调整事项和问题;4月23日委员会会议审议通过年度报告。
- 督促事务所独立、客观、公正出具审计报告,确保及时、准确。
总体评价
- 委员会认为事物所态度公允、专业素质高,按时完成服务,审计行为规范,出具报告客观、完整、及时,履行监督职责切实有效。
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