2024-04-25-上交所-大唐电信科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_159kb
报告摘要
大唐电信2023年审计委员会工作报告总结
一、会计师事务所基本情况
大唐电信董事会审计委员会依据相关法规和公司章程,续聘了大华会计师事务所特殊普通合伙作为2023年度审计机构。该事务所成立于2012年,拥有270名合伙人、1,471名注册会计师和1,141名签署过证券服务报告的注册会计师。聘任通过董事会会议和股东大会程序批准。
二、审计履职情况
大华事务所于2023年履行审计职责,制定了全面审计计划,确保及时完成审计工作。事务所完成了财务报告和内部控制审计,并提供了相关报告。事务所保持了独立性和专业性,审计组成员具备必要资质和职业谨慎,处理了敏感信息。
三、审计委员会监督情况
审计委员会在2023年12月和2024年4月召开了两次会议,审议了续聘和审计工作方案,对事务所专业资质、性能和独立性进行了评价。委员会与事务所进行了充分沟通,确保审计质量。
四、总体评价
审计委员会认为大华事务所工作良好,审计报告客观及时,并承诺2024年继续加强监督,维护公司利益。
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