2024-04-28-深交所-天能重工_2023年年度报告_197页_1mb
报告摘要
青岛天能重工股份有限公司2023年年度报告总结
核心内容概述
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)在2023年实现了营业收入42.35亿元,同比增长1.26%,归属于上市公司股东的净利润2.51亿元,同比增长9.58%。公司主要业务包括风机塔架及相关产品的制造和销售,以及新能源(风力、光伏)发电项目的开发、投资和建设运营。
主要观点
- 行业发展趋势:随着“双碳”目标和“十四五”规划的推进,国内新能源行业整体向好,风电行业进入平价时代,但短期建设规模可能有波动。海外市场预计未来五年新增并网容量将达680GW,复合增长率15%。
- 主要产品:公司主要产品为风力发电用风机塔架(含混塔及海上风机塔架、单桩)、锚栓及新能源发电业务。
- 经营模式:公司采取“以产定采”、“以销定产”的模式,全国共有14个生产基地,合计产能约91.35万吨。公司还注重成本控制和研发创新,推动降本增效和智能化发展。
关键信息
财务概况
- 营业收入:42.35亿元,较上年同期增长1.26%。
- 净利润:2.51亿元,较上年同期增长9.58%。
- 扣非净利润:2.52亿元,较上年同期增长22.68%。
- 现金流量:经营活动产生的现金流量净额为-5.31亿元,同比下降378.93%;投资活动产生的现金流量净额为-3.78亿元,同比增长53.85%;筹资活动产生的现金流量净额为9.46亿元,同比下降31.44%。
财务指标分析
- 分季度财务指标:营业收入逐季增长,其中第四季度最高;归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润也呈现逐季增长趋势。
- 毛利率:制造业毛利率为12.09%,新能源发电毛利率为65.17%。
- 应收账款:2023年末为35.37亿元,同比增长3.24%。
- 存货:2023年末为12.74亿元,同比增长2.07%。
- 固定资产:2023年末为47.17亿元,同比增长4.60%。
- 在建工程:2023年末为3.89亿元,同比下降6.95%。
新能源发电业务
- 装机容量:公司合计持有新能源发电业务规模约681.3MW,其中风力发电场约563.3MW,光伏电站约118MW。
- 发电量与上网电量:报告期内发电量为15.07亿千瓦时,上网电量为14.66亿千瓦时。
- 主要项目:武川150MW风电项目已于2023年3月并网发电,百伦49.5MW风电项目已于2023年10月完成收购。
风险因素
- 可再生能源电价补贴滞后:补贴拨付延迟可能影响公司现金流及投资效益。
- 行业政策变动:政策变化可能对公司经营业绩产生不利影响。
- 上网电价变动:电力体制改革带来电价不确定性,影响项目盈利。
- 风资源不确定:风速波动可能导致发电量变化。
- 限电情况:电网建设滞后可能加剧限电问题,影响项目开发。
核心竞争力
- 产能规模及布局优势:公司是风电塔筒行业的龙头企业,拥有广泛的生产基地,覆盖七大陆上新能源基地和五海海上风电基地。
- 技术优势:公司在风机塔筒制造方面拥有较强的技术壁垒,已获得多项专利,包括法兰平面度控制、焊接工艺、喷涂技术等。
- 质量优势:公司拥有完善的质量管理体系,产品符合国家标准及国际认证。
- 管理优势:公司具有精益管理基因,注重成本控制和精细化管理。
- 产业布局优势:公司通过产业链拓展,实现风机塔筒制造与新能源发电的协同联动。
- 品牌与客户优势:公司品牌知名度高,与国内大型风电运营商及主机厂商保持良好合作关系。
研发投入
- 研发投入金额:2023年为4,482.21万元,占营业收入比例为1.06%。
- 主要研发项目:
- 风力发电机组塔筒内壁自动喷漆技术的研究
- 混凝土风力发电塔筒管片钢筋笼制作工艺技术研究
- 海上风电大功率塔筒焊接工艺的研究
- 风力发电塔筒法兰焊后平面度控制技术的开发
- 12MW及以上大型海上风力发电装备制造关键技术
- Q420高强度低合金塔筒钢板焊接技术的研究
- 研发成果:部分项目已取得阶段性成果,减少研发材料投入,提升生产效率。
营销与客户
- 主要客户:公司前五大客户合计销售额为2.21亿元,占年度销售总额的52.24%。
- 销售模式:主要通过招投标方式获取订单,采取“属地就近”原则降低运输成本。
财务分析
- 现金流变化:经营活动产生的现金流量净额下降378.93%,主要因收款减少和塔筒出货率下降;投资活动产生的现金流量净额增长53.85%,因风电场项目转固;筹资活动产生的现金流量净额下降31.44%,因融资需求减少。
资产与负债
- 资产构成:货币资金为12.61亿元,应收账款为35.37亿元,存货为12.74亿元,固定资产为47.17亿元。
- 负债情况:短期借款为8.75亿元,同比下降4.30%。
总结
青岛天能重工股份有限公司在2023年保持了良好的经营态势,尽管面临可再生能源补贴滞后、行业政策变动、上网电价波动等风险,但公司通过丰富产品线、开拓海外市场、加强成本管理、推进技术研发等措施,有效提升了市场竞争力和盈利能力。公司未来将继续依托国家政策支持,加强新能源发电业务,实现高质量发展。
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