2024-04-26-上交所-澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告_2页_100kb
报告摘要
澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会监督报告总结
根据公司治理制度,审计委员会对中兴华会计师事务所进行了严格监督。
资质审查
审计委员会评估了中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况和独立性,认定其具备审计服务资质,能满足公司财务和内部控制审计需求。
审计工作监督
- 审前沟通:委员会与注册会计师沟通,审阅财务报表和审计安排,确保工作恰当。
- 事中沟通:审查审计进展,及时解决问题,并督促按时提交报告,防范不合规风险。
- 事后沟通:讨论期后事项和重大披露问题,达成共识,并批准相关报告提交董事会审议。
总结评价
2023年审计委员会遵循客观、公正原则,有效履行监督职责,促进公司内部控制与财务规范,保护股东权益。
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