2023-03-29-上交所-丽岛新材_2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况(天健)_9页_3mb
报告摘要
总结报告
报告概述:
该文件是针对江苏丽岛新材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明,由天健会计师事务所出具,旨在审计管理层编制的汇总表,并对外披露。
主要内容:
- 报告目的:专用作年度报告披露,强调用途限定,不得用于其他目的。汇总表需与经审计财务报表一并阅读,以帮助理解公司资金往来情况。
- 管理层责任:公司管理层负责提供真实、合法、完整的资料,并根据证监会和上交所监管要求编制汇总表,确保其内容真实、准确、完整。
- 注册会计师责任:本事务所责任是根据审计准则,通过核查等程序实施审计工作,并对汇总表发表专项审计意见。
- 工作概述:审计过程基于中国注册会计师执业准则,包括计划实施审计程序,以获取合理保证;执行了包括核查会计记录在内的必要程序。
- 审计结论:认为管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南》的规定,如实反映了2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
附加信息:
报告附件列表显示多家会计师事务所参与备案,事务所和注册会计师信息备查。有限使用范围,强调不得传播或披露。
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