2022-03-14-深交所-普利特_2021年年度报告_213页_2mb
报告摘要
上海普利特复合材料股份有限公司2021年年度报告总结
公司概况
公司是高分子材料领域的企业,主要业务为研发、生产和销售改性材料与ICT材料,产品广泛应用于汽车、电子和航空航天等行业。报告期内,公司持续推进全球化发展战略,营业收入增长9.52%,但受原材料价格上涨影响,净利润同比大幅下降94.00%,主要由于成本上升和毛利率下降。
财务表现
关键财务数据
- 营业收入:48.71亿元,同比增长9.52%。
- 净利润:2,374.82万元,同比下降94.00%。
- 毛利率:11.56%。
- 每股收益:基本每股收益0.0235元,同比下降93.98%。
- 研发投入:2.49亿元,占收入的5.10%。
主要财务指标变动
- 经营活动现金流净额:-1.36亿元,同比下降133.00%。
- 投资活动现金流净额:7.78亿元,同比增长133.35%。
- 每股收益同比大幅下降,主要因原材料成本压力和市场环境变化。
业务分析
主要业务
- 改性材料业务:产品应用于汽车内外饰、电子电器等领域,报告期内汽车材料业务保持稳定。
- ICT材料业务:LCP材料实现技术突破,薄膜生产线建成并成功量产,应用于高频通信、军工等领域。
- 新能源布局:公司通过重组切入新能源动力电池回收领域,加速新材料产业升级。
技术与创新
- 公司拥有157项授权专利,持续攻克技术难题,如低密度保险杠材料、LCP纤维和薄膜等。
- 研发投入占营收5.10%,重点领域包括LCP技术、电子新材料和可持续材料。
重要事项
关键事件
- 利润分配方案:2021年度每10股派0.50元,总额5,040万元。
- 资产重组:出售子公司股权,聚焦核心业务,优化资产结构。
- 诉讼与担保:涉及应收款项坏账计提和子公司担保事项。
公司战略
公司未来重点发展新能源汽车材料、ICT新材料和储能领域,通过技术创新和全球化布局提升竞争力,同时加强与战略投资者合作,推动新材料国产化进程。
总体展望
2021年,公司面临原材料价格波动和行业竞争压力,但通过技术升级和业务重组,布局高增长领域,为未来发展奠定基础。
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