> **来源:[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 紫光国微2024年年度报告总结 ## 核心内容概述 紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“紫光国微”)于2025年4月发布2024年度报告。报告内容涵盖公司基本信息、主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股与债券情况、财务报告等。公司通过加强研发投入、优化业务结构、提升管理效能等方式,推动高质量可持续发展。 ## 主要观点与关键信息 ### 公司基本信息 - **公司名称**:紫光国芯微电子股份有限公司 - **股票简称**:紫光国微 - **股票代码**:002049 - **注册地址**:河北省唐山市玉田县玉田镇玉月路1008号 - **法定代表人**:陈杰 - **主要业务**:特种集成电路、智能安全芯片、石英晶体频率器件 - **主要客户**:覆盖通信、金融、政务、汽车、工业、物联网等多个行业 - **主要供应商**:主要供应商占年度采购总额的50.23%,其中关联方采购额占19.31% ### 财务表现 - **营业收入**:551,107.39万元,同比下降27.26% - **净利润**:117,931.85万元,同比下降53.43% - **扣非净利润**:926,100,569.29万元,同比下降61.31% - **经营活动现金流净额**:146,737.91万元,同比下降17.07% - **净资产**:123.94亿元,同比增长6.33% ### 技术与产品 - **特种集成电路**:覆盖微处理器、可编程器件、存储器、网络及接口、模拟器件、ASIC/SoPC等,700多个品种 - **智能安全芯片**:包括SIM卡芯片、金融IC卡芯片、电子证照芯片、POS机安全芯片、车规安全芯片等,其中eSIM产品实现国内首家商用 - **石英晶体频率器件**:涵盖石英晶体谐振器、振荡器、压控振荡器、温补振荡器等,部分产品通过AEC-Q200车规级可靠性验证 ### 研发投入 - **研发投入总额**:12.86亿元,占营业收入23.33% - **研发人员数量**:1,462人,占员工总数52.44%,其中硕士及以上学历占比超50% - **研发成果**:全年取得发明专利85项、实用新型专利19项 ### 业务调整与战略发展 - **合并范围变化**:新增紫光安芯、紫光芯能,注销无锡紫光集电半导体技术有限公司和无锡紫光微电子有限公司 - **业务聚焦**:优化资源配置,调整组织结构,提升管理效率,推动公司战略发展 - **市场拓展**:在智能安全芯片领域保持领先地位,汽车电子芯片业务取得进展,如THA6系列上车量产 ### 财务结构变化 - **货币资金**:24.61亿元,占比14.21%,较年初减少2.94个百分点 - **应收账款**:40.57亿元,占比23.42%,较年初减少0.43个百分点 - **存货**:19.74亿元,占比11.40%,较年初减少2.51个百分点 - **长期股权投资**:5.35亿元,占比3.09%,较年初增加0.30个百分点 - **固定资产**:5.85亿元,占比3.38%,较年初增加0.37个百分点 ### 现金流分析 - **经营活动现金流净额**:14.67亿元,同比下降17.07% - **投资活动现金流净额**:-12.67亿元,同比增加44.89% - **筹资活动现金流净额**:-8.59亿元,同比下降228.49% - **现金及现金等价物净增加额**:-6.51亿元,同比下降16.49% ### 非经常性损益 - **投资收益**:-3,138.03万元,占利润总额-2.45% - **公允价值变动损益**:7,055.44万元,占利润总额5.50% - **资产减值损失**:-5,981.86万元,占利润总额-4.67% - **营业外收入**:126.24万元,占利润总额0.10% - **营业外支出**:-222.80万元,占利润总额-0.17% - **信用减值损失**:-8,915.73万元,占利润总额-6.96% - **其他收益**:1.73亿元,占利润总额13.46% - **资产处置收益**:41.04万元,占利润总额0.03% ## 财务指标变化原因说明 ### 收入与成本 - **营业收入**:下降主要由于特种集成电路业务受下游需求不足影响 - **营业成本**:下降主要由于公司优化成本结构,提升生产效率 ### 现金流 - **经营活动现金流**:下降主要由于收入下降及成本增加 - **投资活动现金流**:上升主要由于公司购买理财产品及大额存单减少现金流出 - **筹资活动现金流**:下降主要由于公司偿还银行借款及派发红利 ### 资产与负债 - **货币资金**:减少主要由于购买大额存单及派发红利 - **合同负债**:减少主要由于部分预收货款订单于本年履行完毕 - **应付票据**:增加主要由于票据结算量变化及上年末票据到期 ## 公司治理与社会责任 - **公司治理**:完善治理结构,提升管理效能,完成董事、监事及高级管理人员变更 - **社会责任**:获评多项奖项,包括“ESG综合治理标杆企业”、“中国IC设计Fabless 100排行榜第一名”、“全球半导体企业综合竞争力百强”等 ## 结论 紫光国微在2024年面临行业周期波动与市场竞争加剧等挑战,但通过加强研发投入、优化业务结构、提升管理效能等方式,保持了行业领先地位。公司持续推进技术创新与市场拓展,在智能安全芯片、特种集成电路、石英晶体频率器件等领域取得显著进展。尽管营业收入与净利润有所下降,但公司通过优化成本结构与资源配置,保持了良好的财务状况与市场竞争力。