2025-04-14-上交所-浙江龙盛2024年年度报告_205页_3mb
报告摘要
浙江龙盛集团股份有限公司2024年年度报告总结
核心内容概览
浙江龙盛集团股份有限公司(股票代码:600352)于2024年实现营业收入158.84亿元,同比增长3.79%;归属于上市公司股东的净利润20.30亿元,同比增长32.36%;扣除非经常性损益后的净利润18.38亿元,同比增长12.84%。公司整体经营状况良好,核心业务保持稳定增长。
利润分配预案
公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。
主要财务指标
- 基本每股收益:0.6320元,同比增长30.01%
- 稀释每股收益:0.6320元,同比增长30.01%
- 扣除非经常性损益后的基本每股收益:0.5720元,同比增长10.85%
- 加权平均净资产收益率:6.00%,同比增加1.28个百分点
- 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率:5.43%,同比增加0.42个百分点
财务数据变动分析
收入和成本分析
| 项目 | 本期金额(元) | 上年同期金额(元) | 变动比例(%) | 变动因素分析 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊化学品 | 11,874,903,883.54 | 11,589,449,774.59 | 2.46 | 市场拓展与产品优化 |
| 基础化学品 | 886,507,353.78 | 1,257,794,849.51 | -29.52 | 产品结构变化及市场需求下降 |
| 房产业务 | 2,482,425,711.38 | 1,325,648,205.85 | 87.26 | 房产项目交房带来的收入增长 |
| 汽配业务 | 116,812,518.53 | 511,294,591.30 | -77.15 | 客户汽车整车业务下降 |
| 服务业务 | 142,327,207.51 | 126,850,710.90 | 12.20 | 业务拓展与服务需求增加 |
| 其他业务 | 277,005,906.65 | 316,017,138.92 | -12.34 | 业务调整与市场需求变化 |
营业收入构成
- 特殊化学品:11,874,903,883.54元,占营业收入的74.8%
- 基础化学品:886,507,353.78元,占营业收入的5.6%
- 房产业务:2,482,425,711.38元,占营业收入的15.6%
- 汽配业务:116,812,518.53元,占营业收入的0.7%
- 服务业务:142,327,207.51元,占营业收入的0.9%
- 其他业务:277,005,906.65元,占营业收入的1.7%
营业成本构成
- 特殊化学品:11,456,745,050.33元,占总成本的72.4%
- 基础化学品:886,507,353.78元,占总成本的5.6%
- 房产业务:1,790,637,103.35元,占总成本的11.2%
- 汽配业务:116,812,518.53元,占总成本的0.7%
- 服务业务:142,327,207.51元,占总成本的0.9%
- 其他业务:277,005,906.65元,占总成本的1.7%
主营业务分析
产销量情况
| 产品 | 生产量(吨) | 销售量(吨) | 库存量(吨) | 同比变化(%) |
|---|---|---|---|---|
| 染料 | 220,623 | 238,438 | 42,494 | 12.48% |
| 助剂 | 41,201 | 62,776 | 13,975 | 14.23% |
| 中间体 | 109,158 | 106,208 | 6,532 | 19.31% |
| 无机产品 | 1,249,148 | 818,346 | 50,611 | -5.50% |
主要成本变动原因
- 销售费用:增长11.99%,主要因华兴新城开盘带来的销售费用增加
- 管理费用:下降1.25%,主要因上期德司达德国计提重组费用
- 财务费用:下降,主要因存款利息和汇兑收益增加
- 研发费用:增长3.47%,主要因研发用材料及能源投入和职工薪酬增加
- 经营活动现金流净额:增长236.79%,主要因房产子公司预收售房款增加
核心竞争力分析
- 行业地位优势:公司已成为全球规模最大的纺织用化学品生产服务商,拥有年产30万吨染料及10万吨助剂的产能规模,市场份额稳居行业首位。
- 技术研发优势:公司构建了全球研发体系,拥有近1,900项境内外专利,通过技改与创新有效降低生产成本,提升市场竞争力。
- 产业链延伸优势:公司实施纵向延伸战略,重点布局中间体生产,配套开发还原物等产品,增强上游供应链控制力。
- 安全生产过程管控优势:导入杜邦可持续解决方案(DSS)管理体系,建立行为安全与工艺安全双重管控机制,打造数字化透明工厂。
- 节能减排环保优势:公司建成循环经济产业园,实施“零排放”管理体系,实现单位产品碳排放强度与总体碳消耗量双下降,环保绩效保持行业领先。
重大风险提示
公司报告期不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已详细披露了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施。
其他重要信息
- 公司未涉及非经营性资金占用、违规担保、半数以上董事无法保证年度报告真实性等事项。
- 公司采用公允价值计量的项目包括其他非流动金融资产、投资性房地产、交易性金融资产和交易性金融负债,对当期利润产生显著影响。
- 公司主要销售客户和供应商中,前五名客户销售额占比5.56%,前五名供应商采购额占比16.58%,不存在严重依赖少数客户或供应商的情况。
总结
浙江龙盛集团股份有限公司在2024年实现了稳健的业绩增长,特别是在染料和中间体业务方面表现突出。公司通过智能化升级、精细化管理及创新化驱动,有效提升了盈利能力与市场占有率。同时,公司注重安全生产和节能减排,构建了较强的环保竞争力。在房地产板块,公司通过高品质项目实现了高去化率和资金快速回笼,为集团提供了稳定的现金流。公司未涉及重大风险事项,财务报告真实、准确、完整,具备良好的治理结构和可持续发展能力。
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