2024-04-28-上交所科创板-福建福昕软件开发股份有限公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_261kb
报告摘要
福建福昕软件开发股份有限公司董事会审计委员会报告
福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称公司)于2023年度续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称华兴所)作为公司财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委、证监会的相关选聘办法,审计委员会依法履行监督职责,确保审计工作质量。
一、会计师事务所基本情况
华兴所成立于1981年,隶属福建省财政厅,后改制为特殊普通合伙企业,具有丰富的审计经验。截至2023年末,事务所拥有注册会计师337名,其中证券服务领域执业的注册会计师173人。2023年,华兴所全年实现审计收入44,676.50万元,服务的上市公司客户数量达82家。
二、会计师事务所选聘程序
公司第四届董事会通过审议,正式决定继续聘请华兴所担任2023年度财务和内部控制审计机构,该决议经董事会及股东大会批准,并获得了独立董事的事前认可及同意。
三、审计委员会履职情况
审计委员会依据《工作细则》对华兴所的工作进行了监督:
- 在选聘审计机构过程中,委员会对其资质、专业能力、诚信和独立性等进行了全面审查,确认其符合上市公司审计要求。
- 审计委员会在审前阶段与审计团队就审计范围、时间节点及重点等事项进行沟通,并于2024年4月与审计负责人召开沟通会议,讨论2023年度审计调整、结论及关注事项。
- 2024年4月还召开了董事会审计委员会会议,审议年度报告及内部控制等议案,确保审计工作的合规性。
四、总体评价
公司审计委员会严格执行相关法规要求,充分发挥监督职能,保障审计工作的独立性和有效性。华兴所能够遵守职业道德,按照准则执行审计,出具的审计意见客观公正,圆满完成各项委托任务。
结论
报告期内,审计委员会对公司财务及内部控制的审计监督有效,华兴所在审计服务中表现良好,确保了公司信息披露的真实性与准确性。
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