2025-04-23-深交所-国创高新_2024年年度报告_243页_1mb
报告摘要
湖北国创高新材料股份有限公司2024年年度报告总结
核心内容概述
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在2024年年度报告中披露了其经营状况、财务表现及行业分析。公司主要业务为改性沥青的研发、生产与销售,业务范围覆盖全国多个地区,并与多家大型企业合作。2024年,公司营业收入为732,149,948.92元,同比下降11.19%;归属于上市公司股东的净利润为-58,528,981.45元,同比减亏60.22%。
主要观点与关键信息
公司基本信息
- 股票简称:国创高新
- 股票代码:002377
- 上市地点:深圳证券交易所
- 公司名称:湖北国创高新材料股份有限公司
- 法定代表人:吕华生
- 注册地址:武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号
- 控股股东:科元控股集团有限公司(2024年10月变更)
- 实际控制人:陶春风
财务表现
- 营业收入:732,149,948.92元,同比下降11.19%
- 净利润:-58,528,981.45元,同比减亏60.22%
- 扣除非经常性损益的净利润:-62,140,986.00元,同比减亏60.86%
- 经营活动产生的现金流量净额:6,106,845.16元,同比大幅增长1674.50%
- 总资产:1,136,929,740.16元,同比增长11.69%
- 净资产:469,039,786.11元,同比下降11.05%
主要业务分析
- 主营业务:改性沥青的研发、生产与销售,业务涵盖SBS改性沥青、橡胶沥青、乳化沥青、彩色沥青等
- 生产基地:公司拥有武汉、广西钦州、四川新津三个生产基地,沥青库容达8.5万吨
- 市场情况:2024年沥青表观消费量为2847万吨,同比下降20.48%,其中道路用途消费量为2046万吨,占71.87%
- 产品优势:公司产品具备优良的高低温性能、抗磨耗、耐久性等,满足多种特殊需求,如耐极端高温、抗紫外老化等
行业环境
- 行业特点:沥青行业具有周期性和季节性特征,与政府交通建设规划密切相关
- 行业竞争格局:公司处于沥青供应行业中间环节,与石化企业及道路施工企业合作,提供物流运输、仓储、改性加工等服务
- 行业发展趋势:随着城镇化推进,城市市政道路建设需求保持平稳增长,中西部地区为沥青需求重点区域,道路大中修及改扩建市场推动需求增加
核心竞争力
- 品牌优势:“国创”牌改性沥青已成为国内知名品牌
- 技术优势:公司为高新技术企业,拥有湖北省道路材料工程技术研究中心,多项专利技术支持产品创新
- 产品优势:提供多种技术规格和型号产品,包括特种改性沥青
- 服务优势:为客户提供供应链配套解决方案,提升服务效率
- 管理团队:管理团队经验丰富,具备良好的业务洞察力
业务变动情况
- 控制权变更:2024年10月,控股股东变更为科元控股
- 业务调整:剥离房地产中介服务业务,专注于改性沥青领域
- 子公司变动:转让长江资源新材料科技研发中心100%股权,金额为18万元
研发投入与成果
- 研发投入:2024年为39,016,790.40元,占营业收入比例5.33%,同比减少30.17%
- 主要研发项目:乳化沥青冷再生技术、天然沥青改性技术、祛味及减排固碳添加剂、高模量彩色沥青混凝土、高掺量胶粉SBS复合橡胶沥青等
- 研发人员:2024年研发人员为30人,占员工总数21.43%
现金流情况
- 经营活动现金流净额:6,106,845.16元,同比大幅增长1674.50%,主要由于减少垫资项目及项目回款
- 投资活动现金流净额:10,221,524.85元,同比增加516.82%,主要因处置股权和子公司
- 筹资活动现金流净额:68,183,302.94元,同比增加142.30%,因偿还债务减少
资产与负债状况
- 货币资金:140,546,437.79元,同比增长6.72%
- 应收账款:478,377,591.79元,占总资产比例42.08%
- 短期借款:419,352,410.45元,占总资产比例36.88%
- 固定资产:85,674,646.88元,同比下降2.58%
非经常性损益
- 非经常性损益:3,612,004.55元,主要来源于政府补助、资产处置损益等
总结
2024年,湖北国创高新材料股份有限公司在改性沥青领域继续深耕,尽管营业收入有所下降,但通过优化业务结构、减少垫资项目及加强财务管理,实现了亏损幅度的显著收窄。公司拥有较强的技术实力和品牌影响力,在沥青行业中具备一定竞争优势。未来,公司将继续关注行业发展趋势,推动产品创新和服务优化,以提升市场占有率和盈利能力。
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