2024-03-21-上交所-长白山旅游股份有限公司审计与风险控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告_2页_172kb
报告摘要
一、2023年度审计与风险控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况总结
报告期内,审计与风险控制委员会对信永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性以及过往审计工作质量进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计服务的合规资质与专业能力,并审议通过了2023年度聘任事项。
审计委员会在审计期间与事务所审计团队就审计范围、时间节点、人员安排、审计重点等事项进行了充分沟通,并提出意见与建议,确保审计工作的规范性与有效性。
委员会严格遵循监管规定,充分发挥专业监督作用,确保审计事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了监督职责。
结语:审计与风险控制委员会持续加强审计过程管理,为公司年报审计质量提供了有效保障。
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