2024-04-26-上交所-哈投股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告_2页_201kb
报告摘要
董事会审计委员会对会计师事务所监督职责履行情况报告(2023年度)
一、审计委员会工作概况
依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定,结合公司章程与《董事会审计委员会工作细则》等制度,审计委员会对会计师事务所进行了持续监督,确保审计工作的合规性与有效性。
二、2023年度审计事务所基本情况
审计事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙),具备完善的组织架构、审计执业能力及丰富的行业经验,2023年证券业务收入达13.89亿元,能够充分满足公司年度审计需求。
三、审计委员会监督职责履行情况
审计委员会通过年度审计沟通会议、审阅财务报表、核查关键审计事项等多项措施,对会计师事务所的独立性、专业性及审计程序实施监督,督促审计工作按时保质完成,并对相关议案发表了明确意见,确保审计报告客观公允。
四、总体评价与结论
审计委员会认为,大华会计师事务所能够严格遵守审计准则,恪守职业道德,勤勉尽责地履行公司年度审计任务,审计程序充分、审计报告真实,提供的审计服务质量高、时效性强,切实履行了监督职责。
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