2024-04-29-上交所科创板-上海正帆科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_150kb
报告摘要
上海正帆科技股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责的情况进行了报告。报告主要内容包括:
一、事务所基本情况:
容诚会计师事务所由华普天健更名而来,是国内较早从事证券服务业务的事务所之一,合伙人及注册会计师数量众多,专业能力强。公司于2023年经董事会、监事会及股东大会审议通过续聘该事务所,并获得独立董事的支持。
二、履行年审职责情况:
容诚会计师事务所根据《审计业务约定书》及相关准则,对公司2023年度财务报告及内部控制进行了审计,并对相关事项进行了专项核查。审计结果表明,公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,内部控制有效。事务所出具了标准无保留意见审计报告,并与公司管理层就审计工作充分沟通。
三、审计委员会监督情况:
审计委员会依据公司相关规定对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信、独立性等方面进行了严格审查,并通过多种方式与审计团队沟通,关注审计进展与问题。委员会认为事务所审计质量高、工作规范、能够满足公司审计需要,并审核通过了2023年年度报告等有关议案。
四、总体评价:
公司审计委员会在年报审计中切实履行监督职责,督促会计师事务所依规开展工作。委员会认为容诚会计师事务所审计工作表现良好,职业操守优秀,出具的审计报告客观及时。
综上所述,容诚会计师事务所顺利履行2023年度审计职责,董事会审计委员会对其审计工作进行了全面监督与评价,并提出正面评价。
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