2024-04-25-上交所-旭升集团2023年年度报告_213页_3mb
报告摘要
宁波旭升集团股份有限公司2023年年度报告总结
核心内容概述
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)在2023年实现了稳健的经营业绩,营业收入同比增长8.54%,净利润同比增长1.63%。公司作为汽车精密铝合金零部件领域的龙头企业,积极布局新能源汽车、储能等新兴领域,并推进全球化供应链建设。公司还持续推进数智化升级,优化内部管理,提高运营效率。同时,公司保持了良好的财务状况,未发生重大风险事件。
主要观点
- 经营情况:公司2023年实现营业收入4,833,865,278.87元,净利润711,607,623.17元,归属于上市公司股东的净利润714,103,883.00元,均保持稳健增长。
- 利润分配:公司拟以每10股派发现金股利2.30元(含税)进行利润分配,合计派发现金红利214,639,434.59元,该方案尚需股东大会审议。
- 全球化布局:公司持续推进墨西哥生产基地建设,提升全球供应链灵活性和北美市场服务能力,契合公司全球化发展战略。
- 数智化转型:公司深入贯彻“5+1”数字化战略,优化营销、计划与生产管理系统,提升整体运营效率。
- 内部改革:公司通过生产管理优化、技术工艺改善、供应链体系优化等措施,推进降本增效,提升精细化管理水平。
关键信息
财务指标
- 营业收入:4,833,865,278.87元(2023年),同比增长8.54%
- 归属于上市公司股东的净利润:714,103,883.00元(2023年),同比增长1.83%
- 扣除非经常性损益的净利润:672,547,658.73元(2023年),同比增长2.82%
- 经营活动产生的现金流量净额:978,130,709.36元(2023年),同比增长160.58%
- 总资产:10,063,889,283.31元(2023年),同比增长4.57%
- 归属于上市公司股东的净资产:6,244,072,825.66元(2023年),同比增长11.25%
主营业务分析
- 主营业务收入:4,770,147,668.95元(2023年),同比增长8.17%
- 主营业务成本:3,660,617,057.38元(2023年),同比增长8.31%
- 毛利率:23.26%(2023年),同比下降0.10个百分点
- 主要客户:前五大客户销售额271,826.10万元,占销售总额56.23%
- 主要供应商:前五大供应商采购额123,579.45万元,占采购总额50.08%
非经常性损益
- 非经常性损益总额:41,556,224.27元(2023年)
- 主要项目:政府补助40,082,257.96元,公允价值变动损益9,786,725.36元,其他营业外收支-247,751.17元
研发投入
- 研发投入总额:193,632,046.31元(2023年),占营业收入4.01%
- 研发人员:共690人,占公司总人数15%
- 研发人员构成:博士研究生1人,硕士研究生13人,本科231人,专科254人,高中及以下191人
现金流情况
- 经营活动产生的现金流量净额:978,130,709.36元(2023年),同比增长160.58%
- 投资活动产生的现金流量净额:-1,268,827,446.16元(2023年)
- 筹资活动产生的现金流量净额:142,278,836.34元(2023年),同比下降76.17%
资产与负债
- 总资产:10,063,889,283.31元(2023年)
- 主要资产受限情况:货币资金125,895,095.80元(质押存单),固定资产83,130,899.61元(抵押),无形资产37,749,426.23元(抵押)
- 短期借款:434,523,384.05元(2023年),同比下降59.43%
- 应付票据:468,342,370.72元(2023年),同比下降45.49%
- 递延收益:218,349,140.45元(2023年),同比增长100.79%
行业发展趋势与公司战略
行业格局与趋势
- 新能源汽车带动全球车市复苏:2023年全球汽车销量达9,272万辆,同比增长11.89%;新能源汽车销量达1,418万辆,同比增长35%
- 中国成为全球新能源汽车高地:2023年中国新能源汽车产销量占全球比重超过60%,预计到2030年新能源汽车销量占总销量目标比例为40%左右,2035年占总销量目标比例应大于50%
- 汽车轻量化成为趋势:汽车质量每下降100公斤,百公里油耗可下降0.4L,碳排放减少1公斤;铝合金材料因其轻量化、高强度、耐腐蚀等特性成为首选材料
- 技术与研发重心向零部件企业倾斜:整车制造商将业务重点放在新车型研发与投放,零部件企业开发深度不断提高,同步开发模式成为主流
公司发展战略
- 聚焦新能源与轻量化:公司以“新能源、轻量化、集成化”为核心业务方向,积极获取汽车精密铝合金项目定点
- 全球化布局:公司推进墨西哥生产基地建设,提升北美市场服务能力,构建全球化供应链
- 数智化转型:公司持续推进数字化、智能化建设,优化生产运营与内部管理效率
- 技术与人才优势:公司拥有压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺,设立国家级博士后科研工作站,注重人才培养与引进
总结
宁波旭升集团在2023年实现了稳健的业绩增长,同时积极推进全球化布局与数智化转型,以提升其在新能源汽车轻量化领域的竞争力。公司凭借在精密铝合金零部件领域的核心技术优势,以及在研发、客户资源和生产管理方面的综合能力,已成为行业内的佼佼者。未来,公司将继续深化业务布局,抓住新能源汽车发展的机遇,提升全球市场份额,推动高质量发展。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载