2024-04-25-深交所-泰尔股份_2023年年度报告_146页_2mb
报告摘要
泰尔重工股份有限公司2023年度报告分析总结
一、行业与经营现状
- 行业分类:通用设备制造业,主要服务钢铁行业
- 风险挑战:钢铁行业需求减弱、价格下行,导致公司营业收入虽增长2.25%(11.07亿元),但盈利能力下滑
- 经营模式:直销为主,在全国设立办事处提供技术支持
- 客户结构:集中于大型钢铁企业(如宝武集团、首钢集团等)
二、财务表现
- 收入与利润:营业收入同比增长2.25%,净利润亏损4251.5万元,较2022年的-3585.35万元扩大10.6%
- 关键指标:
- 营业成本率约82.74%
- 销售费用、管理费用同比增加14.2%和45.1%
- 应收账款坏账准备计提比例达19.7%
- 现金流:经营性净现金流8013万元,同比下降26.3%,主要因存货减值和应收账款坏账影响
三、技术研发优势
- 核心技术:万向轴、鼓形齿联轴器、激光再制造服务、智能机器人等
- 专利储备:拥有452项授权专利(含79项发明专利)、77项软件著作权
- 创新方向:布局智能运维、工业机器人、新能源(电池注液设备)等领域
四、公司治理与防控风险
- 大股东:实际控制人为邰正彪,董事邰紫鹏已辞去总经理职务,合规经营
- 内控体系:通过ISO9001认证,设有专门审计委员会,强化CRM系统应用
- 风险应对:加强应收账款管理,建立供应链预警机制,布局海外市场以分散风险
五、未来发展方向
- 智能制造升级:开发包装机器人、焊接机器人等智能装备,拓展应用至风电、轨交等领域
- 绿色转型:推进激光再制造技术应用,布局新能源电池回收业务
- 研发投入:2023年研发支出5878万元,维持1.45%同比增速,重点开发高速传动轴等产品
注:基于2023年年报数据,单位均为人民币元,毛利率、利润等指标需考虑行业周期性和非经常性损益影响,建议投资者关注公司2024年业绩改善情况。
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