2023-10-22-深交所-钢研纳克_2023年三季度报告_11页_314kb
报告摘要
钢研纳克第3季度财务表现
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营收增长:2023年前三季度营业收入达6.24亿元,同比增长20.59%。
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净利润强劲:归属于母公司股东的前三季度净利润8.18亿元,同比增长10.17%。但研发费用和人工成本激增,导致整体费用率上升。变动原因:
- 管理费用大增49.83%,主要因人工薪酬、信息化建设和场地费用增加。
- 研发费用增长44.45%,主要因江苏纳克子公司研发投入增加。
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现金流恶化:经营活动现金流净额大幅下滑至-7.02亿元,同比下降812.93%,主要由于购买商品与职工支出增长。筹资活动现金流无明显改善。
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资产负债情况:
- 总资产同比增长1.95%,但货币资金同比减少55.76%,可能暗示流动性风险。
- 应收账款和存货分别增长39.02%和42.52%,显示业务扩张和供应链需求上升,但回款周期延长。
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股本与股东结构:
- 截至报告期末总股本增至3.83亿股,普通股股东数量为1.7万户,前十大股东中多数为国有背景机构。
- 股权激励已在执行中,中期员工持股计划解除限售增量体现碳钢领域改革方向。
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业绩波动:公司第三季度报告显示未审财务数据如下:
- 每股收益:基本0.1014元,同比增长38.15%;稀释0.1029元,增长40.38%。
- 毛利率与流动性:经营现金流激增446%同时净额出现赤字,反映出收入增长未转化为利润率提升,且现金流管理需加强。
- 摘要中的关键数据:
- 营业利润同比增长41.66%,高于营收增速。
- 非经常性收益占比较大,如政府补助1745.21万,计入当年收益的资产处置收益占比较高。
- 报告期出现由研发驱动的业务结构调整。
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重要事项:报告期内公司未新增重大合同,且未披露大额诉讼或投资,财报显示母公司权益净增长6.08%,而少数股东权益下降7.2%,显示股东集中度与控制权稳定性。
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