2025-04-24-上交所-湖北楚天智能交通股份有限公司2024年年度报告_257页_1mb
报告摘要
湖北楚天智能交通股份有限公司2024年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码:600035
- 公司简称:楚天高速
- 公司全称:湖北楚天智能交通股份有限公司
- 法定代表人:王南军
- 董事会秘书:罗琳
- 办公地址:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23-24层
- 联系电话:027-87576667
- 电子邮箱:600035@hbctgs.com
财务概况
主要会计数据
| 项目 | 2024年(元) | 2023年(元) | 变动比例(%) | 2022年(元) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,387,328,169.73 | 3,196,203,008.46 | 37.27 | 2,917,151,233.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 767,634,407.34 | 942,253,104.29 | -18.53 | 722,646,491.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 723,670,979.93 | 923,084,561.17 | -21.60 | 718,047,018.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,732,662,143.08 | 2,041,346,845.17 | -15.12 | 1,705,437,787.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,630,904,086.07 | 8,191,286,400.17 | 5.37 | 7,490,470,220.09 |
| 总资产 | 20,614,304,009.11 | 19,546,838,763.22 | 5.46 | 18,049,097,345.90 |
主要财务指标
| 项目 | 2024年(元/股) | 2023年(元/股) | 变动比例(%) | 2022年(元/股) |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.48 | 0.59 | -18.64 | 0.45 |
| 稀释每股收益 | 0.48 | 0.59 | -18.64 | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.45 | 0.57 | -21.05 | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.15% | 12.02% | -2.87个百分点 | 9.98% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 8.63% | 11.77% | -3.14个百分点 | 9.91% |
非经常性损益
- 非经常性损益总额:43,963,427.41元
- 主要项目:
- 非流动性资产处置损益:-20,112.60元
- 政府补助:680,136.24元
- 其他债权投资公允价值变动损益:59,384,841.49元
- 其他营业外收入和支出:-1,647,628.39元
现金流
- 经营活动产生的现金流量净额:1,732,662,143.08元(同比减少15.12%)
- 投资活动产生的现金流量净额:-2,418,293,481.03元(同比减少4.85%)
- 筹资活动产生的现金流量净额:7,578,042.34元(同比减少96.90%)
业务运营情况
路桥运营业务
- 营业收入:2,524,529,762.96元(占比57.54%)
- 主要收入来源:车辆通行费收入
- 主要项目:汉宜高速、大随高速、黄咸高速、大广北高速等
智能科技业务
- 营业收入:294,074,870.48元
- 主要产品:ETC天线、收费机器人、智慧云平台、隧道PLC控制等
- 研发投入:14,045,837.33元(占营收0.32%)
交通能源业务
- 营业收入:682,385,376.58元(同比增长193.15%)
- 主要服务:加油、加氢、加气、充换电等
- 主要设施:13座加油站、2座加氢站、2座LNG加气站、13处充电场站
公司核心竞争力
- 区位优势:位于湖北,连接多个经济圈,拥有大量交通要道,具备良好的成长空间。
- 管理优势:在高速公路投资、建设及运营管理方面经验丰富,建立了完善的运营管理体系。
- 融资优势:主体信用评级为AAA,融资渠道通畅,发行多种债券类融资工具。
- 整合能力:具备较强的路域资源整合开发能力,推动新技术在高速公路场景落地应用。
重大事项与风险提示
- 利润分配预案:每10股派发现金红利1.70元,总派发金额为273,719,703.17元,占净利润的35.66%。
- 重大风险:
- 新建高速公路投资收益率偏低
- 平行路段分流影响通行费收入
- 受“公转铁”“公转水”政策影响
- 面临经济下行压力及政策调整风险
重要财务变动说明
- 营业收入增长:主要由于新增汉宜高速改扩建项目建造服务收入及成品油销售业务增长
- 营业成本增长:主要由于新增汉宜高速改扩建项目建造服务成本及成品油销售业务成本增加
- 销售费用增长:由于楚天能源新增成品油销售业务,销售费用同比增加149.98%
- 货币资金减少:主要由于购买大额可转让存单
- 其他债权投资增长:主要由于大额可转让存单持有量增加
投资与未来发展
- 重大股权投资:
- 湖北楚韵商业管理有限公司:投资75万元,持股75%,已纳入合并报表
- 湖北汉宜高速公路有限公司:投资425,300万元,持股51%,已实缴出资14,571万元
- 未来发展方向:推进智慧交通、交通能源融合,提升运营效率,实现可持续发展
行业分析
- 行业发展趋势:国家推动智慧交通和交能融合,提升行业数字化、智能化水平
- 行业挑战:新建高速公路增速放缓,投资成本高,存量资产维护成本高
- 政策支持:国家多个规划纲要支持交通基础设施建设,推动数字化转型和绿色低碳发展
总结
湖北楚天智能交通股份有限公司2024年在路桥运营、智能科技和交通能源三大业务板块上均有所发展,营业收入同比增长37.27%,但净利润同比下降18.53%。公司通过智能化和绿色化转型,提升运营效率,同时积极拓展投资,增强盈利能力。面对行业挑战,公司加强了管理与创新,提升了综合竞争力,为未来可持续发展奠定了基础。
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