2025-03-21-上交所-秦安股份2024年年度报告_222页_3mb
报告摘要
重庆秦安机电股份有限公司2024年年度报告总结
重庆秦安机电股份有限公司(简称“秦安股份”)在2024年面临行业下行和原材料价格上涨的压力,年度报告摘要如下:
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公司概况与业绩
公司是汽车发动机核心零部件制造商,2024年实现营业收入15.99亿元,同比下降8.04%;净利润同比下降33.70%至1.73亿元。利润下滑主要由铝、铜等原材料价格上涨及行业竞争加剧导致,毛利率下降3.53%。经营活动产生的现金流量净额增至4.06亿元,显示现金流状况稳健。 -
经营亮点与挑战
公司积极拓展新能源业务,推进混合动力驱动系统研发,2024年获得阶段性成果,并加速海外布局。客户集中度较高的问题被提及,但公司通过多元化逐步缓解。 -
风险因素
主要风险包括宏观经济波动、原材料价格波动、行业政策变化及新能源领域开发不确定性。公司需关注客户集中风险及原材料价格的持续影响。 -
财务表现分析
报告期末总资产28.84亿元,资产负债率低至17.35%;未分配利润大幅下降,反映盈利承压。投资活动和筹资活动现金流平稳。 -
未来规划
2025年战略聚焦主业深化和服务优化,计划进一步推进新能源布局,并通过全球化拓展应对市场竞争。
综上,秦安股份在严峻市场环境下保持了资金稳健,新能源领域投入加大,需持续关注周期性风险对公司的影响。
——总结限于1000字内,仅概括核心要点。
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