> **来源:[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 福建闽东电力股份有限公司2023年年度报告总结 ## 核心内容概览 福建闽东电力股份有限公司(以下简称“闽东电力”)2023年年度报告反映了公司在电力生产与开发、房地产开发等主营业务方面的经营状况、财务表现及公司治理情况。报告指出,公司全年实现营业收入15.03亿元,同比增长105.37%,其中地产板块贡献显著,成为主要收入来源。 ## 主要观点 - **财务表现**:公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润2.35亿元,同比增长27.23%;扣除非经常性损益后的净利润为2.28亿元,同比增长81.97%。然而,经营活动产生的现金流量净额下降82.55%,主要由于房地产项目交房确认收入,导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。 - **业务发展**:公司主要业务集中在电力生产与开发,包括水电、风电、光伏等清洁能源领域。公司权益装机容量为56.50万千瓦,其中水电占比最大,为64.03%。 - **非经常性损益**:公司非经常性损益项目包括政府补助、资产处置损益等,合计金额为602.96万元,对净利润产生一定影响。 - **现金流变化**:经营活动现金流大幅减少,投资活动现金流净额增加,筹资活动现金流净额有所改善,但整体现金及现金等价物净增加额下降183.68%。 - **公司治理**:公司注重规范治理,不断完善法人治理结构,优化内部控制体系,推动企业健康发展。 - **安全生产与运营**:公司强化安全生产管理,提升运行管理质量,全年水电站机组可用率、风电综合风机可用率均在90%以上。 ## 关键信息 ### 财务指标 | 项目 | 2023年(元) | 2022年(元) | 本年比上年增减 | 备注 | |------|--------------|--------------|----------------|------| | 营业收入 | 1,503,585,794.81 | 732,138,725.53 | 105.37% | 地产板块收入增长显著 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 234,511,926.85 | 183,962,586.63 | 27.23% | 销售收入增加 | | 扣除非经常性损益的净利润 | 228,482,375.39 | 125,204,963.57 | 81.97% | 业务盈利能力增强 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 66,644,022.33 | 381,806,706.73 | -82.55% | 地产收入确认影响现金流 | | 资产负债情况 | 3,381,496,175.01 | 4,433,906,134.12 | -23.75% | 总资产减少 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,457,062,868.87 | 2,215,595,511.22 | 10.86% | 净资产增长 | ### 主营业务分析 - **电力板块**:完成水力发电量78,836万千瓦时,同比下降22.33%;风力发电量37,795万千瓦时,同比下降8.42%;光伏发电量475万千瓦时。 - **地产板块**:实现营业收入10.20亿元,同比增长551.30%,主要由于东晟广场项目交房确认收入。 - **其他业务**:贸易业务及其他收入较小,占比较低。 ### 资产负债变动 - **货币资金**:减少至9.19%,主要由于偿还银行借款。 - **存货**:减少至8.45%,因东晟广场项目交房。 - **固定资产**:增加至51.75%,因计提折旧及部分资产转为自用。 - **长期股权投资**:减少至4.53%,因确认联营企业现金分红。 - **合同负债**:减少至0.40%,因项目交房确认收入。 ### 现金流分析 - **经营活动现金流**:减少35.83%,主要由于房地产收入确认。 - **投资活动现金流**:净额增加142.31%,因理财产品赎回及项目投资减少。 - **筹资活动现金流**:净额增加23.23%,因借款减少。 ### 非主营业务 - **投资收益**:1,342.20万元,占利润总额4.27%。 - **公允价值变动损益**:未发生重大变动。 - **资产减值损失**:-818.26万元,占利润总额-2.60%。 - **营业外收入**:467.99万元,占利润总额1.49%。 - **营业外支出**:36.20万元,占利润总额0.12%。 ## 总结 福建闽东电力股份有限公司在2023年实现了显著的营业收入增长,主要得益于地产板块的贡献。公司持续优化治理结构,提升运营效率,并在新能源领域有所突破。然而,经营活动现金流大幅减少,反映出收入确认与实际现金流之间的差异。公司需关注未来现金流管理及资产结构优化,以确保持续健康发展。