2024-04-25-深交所-今飞凯达_2023年年度报告_223页_3mb
报告摘要
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年度报告总结
核心内容概览
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)在2023年度实现了营业收入44.09亿元,同比增长4.51%。公司全年净利润为7,380.62万元,但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,126.52万元,同比下降39.50%。公司主要业务包括铝合金轮毂及铝合金型材的生产和销售,同时持续推进智能制造和绿色低碳转型。
主要观点
行业情况
- 汽车市场:2023年国内汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比增长11.6%和12%。新能源汽车市场持续增长,出口量达到491万辆,同比增长57.9%。
- 摩托车市场:行业销量为1,418.01万辆,同比增长2.85%。大排量摩托车市场增长迅速,高端车型推动OEM市场摩轮价格上涨。
- 一体化压铸趋势:一体化压铸技术推动低碳高强韧免热处理铝合金材料需求增长,公司已取得相关专利并积极推广。
主要业务
- 铝合金轮毂:公司产品覆盖汽车、摩托车、电动车、大巴车等,与多家国内外知名整车厂商合作,包括长安汽车、吉利汽车、比亚迪等。
- 铝合金型材:围绕“双碳”战略,公司投资建设多条全自动生产线,推动低碳高性能铝合金材料的研发与应用,涉足新能源汽车及光伏行业。
- 市场布局:公司持续拓展全球市场,特别是在东南亚地区,通过泰国沃森工厂优势,进一步扩大海外市场。
核心竞争力
- 三位一体产业格局:公司拥有丰富的低碳铝资源,通过技术与市场布局,实现资源、技术、市场的互补。
- 工业数字化建设:公司积极推进智能工厂建设,提升生产效率和管理效能,如今飞智造摩轮工厂被认定为“未来工厂”。
- 技术研发优势:公司是国家高新技术企业,拥有293项专利,其中33项为发明专利,145项为实用新型专利,115项为外观设计专利,持续推动技术创新。
- 产品优势:公司产品覆盖广泛,从低端到高端,具备较强的市场适应能力。
- 质量优势:公司通过ISO9001:2015、IATF16949等质量体系认证,获得多项质量奖项。
- 客户优势:公司与多家国内外知名整车制造商及售后客户建立了长期合作关系。
- 规模优势:公司实现规模化生产,有效降低采购成本,提高盈利能力。
- 管理优势:公司通过信息化手段提升管理效能,形成高效团队。
关键信息
财务数据
- 营业收入:44.09亿元,同比增长4.51%。
- 净利润:7,380.62万元,同比下降34.62%。
- 扣除非经常性损益的净利润:2,126.52万元,同比下降39.50%。
- 经营活动产生的现金流量净额:2.63亿元,同比下降35.23%。
- 投资活动产生的现金流量净额:-6.46亿元,同比下降98.66%。
- 筹资活动产生的现金流量净额:46.22亿元,同比增长20.41%。
非经常性损益
- 非经常性损益总额:5,254.10万元,主要来源于政府补助和资产处置损益。
子公司及业务扩展
- 新增子公司:浙江今宏光能材料有限公司、金华市今捷贸易有限公司。
- 注销子公司:金华市今飞车料销售有限公司。
- 业务扩展:公司新增铝合金型材业务,推动轻量化战略实施。
研发投入
- 研发投入金额:1.56亿元,同比下降7.24%,占营业收入的3.53%。
- 研发项目:包括低压铸造水冷技术、乘用车旋压产品性能提升、大排量高端摩轮开发、高品质重载轻量化铝合金轮毂研发等,均取得一定进展。
现金流
- 经营活动现金流:2.63亿元,同比下降35.23%。
- 投资活动现金流:净流出6.46亿元,主要用于新项目建设和设备投资。
- 筹资活动现金流:净流入46.22亿元,主要来源于股票发行。
总结
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司在2023年持续推动铝合金轮毂和型材业务的发展,积极应对市场变化,优化产品结构,拓展全球市场。公司依托技术研发和智能制造,提升产品性能和生产效率,同时注重质量管理和客户关系维护,保持了较强的市场竞争力。尽管净利润有所下降,但公司通过扩大规模和提升效率,为未来发展奠定了基础。公司将继续推进轻量化、低碳化战略,优化资源配置,提升管理水平,实现高质量发展。
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