2025-04-17-深交所-多瑞医药_2024年年度报告_193页_3mb
报告摘要
西藏多瑞医药股份有限公司2024年年度报告总结
核心内容概览
西藏多瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)在2024年经历了显著的业绩下滑,营业收入为24,062.81万元,同比下降28.02%;归属于母公司所有者的净利润为-6,266.67万元,同比下降432.44%。公司指出,业绩下滑主要由于药品价格联动、中药1类新药益肺济生颗粒研发费用增加、部分中间体产品初期生产成本高导致毛利率为负,以及新收购主体增加固定资产折旧费用等因素。
主要观点
行业情况
- 医药制造业是国家重要产业,受益于人口老龄化和健康意识提升,全球药品市场持续增长。
- 多肽类药物因其疗效确切和安全性高,正逐渐被临床医生接受,市场前景广阔。
- 2024年,国家药监局出台多项政策,推动医药行业健康发展,为公司研发和生产提供了指导。
公司业务
- 公司主要业务涵盖化学药品制剂、中间体、原料药的研发、生产和销售。
- 报告期内,公司主要产品包括自产的醋酸钠林格注射液和代理产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾等。
- 公司通过收购鑫承达和四川多瑞,逐步向原料药和中间体领域转型,为未来增长奠定基础。
核心竞争力
- 公司在制剂领域建立了良好的品牌效应和市场口碑,醋酸钠林格注射液市场占有率长期超过80%。
- 公司具备较强的研发能力,已取得38项专利,其中发明专利13项、实用新型专利23项、外观设计专利2项,另有8项发明专利正在申请中。
- 研发投入占营业收入比重为15.38%,呈稳步上升趋势,表明公司对创新的重视。
财务分析
- 公司营业收入下降主要受市场环境变化和研发成本增加影响。
- 报告期内,中间体业务收入占比上升14.69个百分点,显示出公司向中间体和原料药转型的成效。
- 投资活动现金流入和流出均有所增加,主要由于购买和赎回理财产品的变化。
- 筹资活动产生的现金流量净额下降,主要由于新增借款减少。
关键信息
财务指标
- 营业收入:240,628,115.62元,同比下降28.02%
- 归属于上市公司股东的净利润:-62,666,665.21元,同比下降432.44%
- 扣除非经常性损益的净利润:-66,454,473.65元,同比下降1,365.60%
- 经营活动产生的现金流量净额:-67,177,874.47元,同比下降641.19%
- 投资活动产生的现金流量净额:-192,350,477.21元,同比下降181.31%
- 筹资活动产生的现金流量净额:40,644,101.25元,同比下降33.23%
- 资产总额:1,534,989,023.92元,同比增长43.15%
- 归属于上市公司股东的净资产:676,730,670.15元,同比下降12.35%
非经常性损益
- 非经常性损益合计为3,787,808.44元,其中政府补助1,907,924.91元,公允价值变动损益541,833.33元,资产减值损失10,492,399.00元。
资产负债状况
- 货币资金:262,128,315.39元,占比17.08%,同比下降20.72%
- 应收账款:102,893,204.36元,占比6.70%
- 存货:45,848,529.26元,占比2.99%
- 固定资产:636,670,944.35元,占比41.48%,同比增加22.84%
- 长期股权投资:29,843,803.19元,占比1.94%
- 其他应付款:247,291,587.70元,占比16.11%,同比增加14.07%
投资状况
- 报告期内投资总额为19,190,000.00元,同比下降59.86%
未来展望
公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。公司未来发展的主要方向包括:
- 市场拓展:通过纵向一体化战略,拓展中间体和原料药市场。
- 产品线丰富:推进氨磺必利注射液、碳酸氢钠注射液等产品的注册申报。
- 研发创新:持续加大研发投入,特别是益肺济生颗粒的研发,以增强市场竞争力。
- 风险控制:公司关注市场风险、研发风险及财务风险,并在管理层讨论与分析部分详细描述了应对措施。
其他重要事项
- 公司未发生重大资产和股权出售。
- 公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- 公司未发生重大环保问题。
- 公司未发生重大关联交易。
- 公司未发生重大合同违约情况。
- 公司未发生重大处罚及整改情况。
股东与股份变动
- 公司未发生重大股份变动。
- 公司未进行股份回购。
债券与优先股
- 公司未涉及债券及优先股相关情况。
财务报告
- 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,审计报告为标准无保留意见。
- 公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。
市场与客户
- 公司前五大客户销售额合计为90,797,086.37元,占销售总额的37.84%。
- 公司前五大供应商采购额合计为54,496,041.90元,占采购总额的28.91%。
研发投入
- 2024年研发投入为37,004,150.51元,占营业收入比例为15.38%。
- 研发人员数量为75人,占员工总数的15.50%,其中核心技术人员4名,均有10年以上经验。
- 研发投入同比增加54.21%,主要由于益肺济生颗粒研发费用增加。
风险提示
- 公司未发生重大非经营性占用资金或违规对外担保。
- 公司未发生重大非标准审计报告情况。
- 公司未发生重大事项影响。
诚信状况
- 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。
总结
西藏多瑞医药股份有限公司在2024年面临显著的业绩下滑,主要由于药品价格联动、研发费用增加及成本结构变化。尽管如此,公司仍积极布局,推动向原料药和中间体领域转型,丰富产品线,提升市场竞争力。公司重视研发,研发投入持续增加,同时保持良好的市场地位和品牌效应。未来,公司将通过持续创新和市场拓展,应对行业挑战,实现可持续发展。
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