2024-09-19-港交所-中广核新能源_2024中期报告_74页_11mb
报告摘要
2024年中期報告分析摘要
一、公司概况
中国广核新能源控股有限公司(股份代号:1811.HK)专注于核电、新能源及传统能源业务。2024年上半年,公司权益装机容量达到9,666.4 MW,同比增长7.7%,其中风电装机容量4,436.4 MW,太阳能装机容量1,759.4 MW。
二、财务摘要
- 财务表现:
- 收入:982.3百万美元,同比下降19.7%。
- 毛利:经营溢利为303.9百万美元,同比下降11.8%;归属于本公司权益股东的溢利为183.5百万美元,同比下降7.3%。
- 分部收入:风电项目收入357.2百万美元,同比下降7.3%;太阳能项目收入357.0百万美元,同比增长22.1%。
三、行业概览
- 韩国电力市场:2024年韩国政府加强新能源支持力度,电价下调导致公司业绩下滑。专业化经营和规范的市场参与是主要趋势。
- 中国政策趋势:风电、光伏等发展迅速,政策重点包括:消纳机制建设、市场交易规模扩大、电价补贴优化和完善融资机制的支持政策。
四、业务回顾
- 风电业务:上半年发电量5,288.9 GWh,同比下降5.6%,主要受限电政策影响。
- 太阳能业务:发电量1,035.3 GWh,同比增长22.1%,新增装机容量491.1 MW。
- 按地区分布:江苏、山东、河北等地区表现突出,新增风电装机主要集中在江西;太阳能项目则集中在江苏、河北、浙江等地。
- 其它能源业务:天然气、生物质能项目为业绩提供一定支撑。
五、管理层分析与讨论
- 主要战略:加大风电与光伏装机力度,加强安全质量管理,完善风险防控。
- 针对挑战:市场限电导致发电量下降;煤炭价格波动、电价改革等政策变化影响业绩;新能源产业升级的挑战。
六、未来展望
公司计划继续推进风电、光伏等新项目开发,致力于实现碳中和目标,加强科技创新,优化债务结构,提升营运效率,支持业务可持续发展。
七、其他重要信息
- 财务状况:总资产增长至约67.3亿港元,流动负债净额下降至-3.5亿港元。
- 风险因素:燃料成本波动、气候变化、利率汇率风险。
- 根据公平价值计价原则,金融工具公允价值以三级输入法为主。
- 公司于2024年9月回购900万股股份。
截至报告期末,公司董事会成员变动情况:赵贤文、牟文君加入,刘清明、陈新国辞职;独立非执行董事梁子正、王民浩仍在职。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载