2024-04-28-深交所-天亿马_2023年年度报告_244页_1mb
报告摘要
广东天亿马信息产业股份有限公司2023年年度报告总结
核心内容概述
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)是一家专注于智慧城市解决方案的提供商,致力于融合物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术,为客户提供包括项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案。2023年,公司在智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域持续拓展业务,但整体经营业绩出现明显下滑。
主要观点与关键信息
一、业绩下滑原因分析
- 应收账款问题:报告期末,公司应收账款余额较大,基于谨慎性原则,公司充分计提信用减值损失,对净利润造成较大影响。
- 股权激励费用:公司实施了限制性股票激励计划和员工持股计划,新增股份支付费用,对净利润产生负面影响。
- 市场需求与竞争:智慧政务市场的需求不足,行业竞争加剧,导致公司综合毛利率下降。
二、行业与市场环境
- 政策支持:国家出台多项政策推动数字经济发展,如《“十四五”数字经济发展规划》、《数字中国建设整体布局规划》等,为公司业务发展提供了政策支持。
- 智慧城市发展:智慧城市作为数字经济的重要组成部分,正加速发展,公司在智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域具有一定的市场竞争力。
- 信创行业:信创产业是数字经济的战略性核心产业,公司已开展信创集成和适配工作,以满足客户对自主可控的需求。
三、公司经营状况
- 财务数据:
- 营业收入:410,009,814.78元,同比下降6.65%。
- 净利润:6,389,000.49元,同比下降83.85%。
- 扣除非经常性损益的净利润:4,948,441.78元,同比下降82.96%。
- 经营活动产生的现金流量净额:8,380,672.05元,首次实现扭负为正。
- 业务结构:
- 智慧政务收入:208,341,836.17元,同比下降1.28%。
- 智慧教育收入:129,466,266.51元,同比下降12.77%。
- 智慧医疗收入:27,900,682.11元,同比下降17.25%。
- 其他业务收入:2,635,652.85元,占比较小。
- 成本与费用:
- 营业成本:主要由直接材料(78.68%)、直接人工(3.55%)、劳务及服务(17.30%)和其他费用(0.47%)构成。
- 管理费用:24,816,344.88元,同比增长41.69%,主要由于股权激励费用。
- 研发费用:17,886,140.10元,同比微增0.33%,公司持续投入研发,推动产品创新。
四、核心竞争力
- 研发创新优势:公司及子公司被认定为国家高新技术企业,拥有287项软件著作权和7项专利。
- 核心技术能力:掌握地理空间大数据技术、政务大数据分析与挖掘、跨平台高性能音视频通讯、智能人机交互、智能报表、可视化工作流等核心技术。
- 项目经验优势:公司在智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域积累了丰富的项目经验,成功实施多个典型项目,获得客户高度评价。
- 服务优势:公司建立了专业化的服务团队和统一服务平台,提供高效、全面的技术支持服务。
- 人才优势:公司重视人才培养,管理团队平均服务年限超过10年,具备丰富的行业经验。
- 资质优势:公司拥有多项高级别资质,如广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证一级资质等,增强了市场竞争力。
- 品牌优势:公司长期深耕信息技术服务行业,积累了良好的口碑和品牌影响力。
五、市场拓展与业务模式
- 销售模式:公司主要采用直销模式,同时参与其他系统集成商承接的项目,提供综合服务。
- 采购模式:采用“以销定采”、“按需采购”模式,集中采购保障供应质量。
- 项目实施模式:以销定产,根据项目合同要求组织实施。
- 收费模式:根据项目验收节点收取不同比例的合同金额,部分项目采用分期付款方式。
六、风险与应对
- 经营风险:公司收入存在较大的季节性波动,主要由于政府客户项目验收集中在下半年。
- 行业风险:智慧政务市场需求不足,行业竞争加剧,公司需持续提升技术和服务能力以保持竞争力。
- 财务风险:净利润大幅下滑,公司需优化成本结构,提升盈利能力。
公司未来展望
公司未来将继续聚焦智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域,加强研发投入,推动产品创新,优化业务结构,提升市场竞争力。同时,公司将关注应收账款管理,改善现金流状况,提升盈利能力。此外,公司将继续推进信创产业的发展,提升产品适配能力,满足客户对自主可控的需求。
结论
广东天亿马信息产业股份有限公司在2023年面临业绩下滑的压力,但其核心竞争力未发生重大变化,业务模式和市场地位保持稳定。公司将继续加强研发创新,优化业务结构,提升服务质量,以应对市场挑战,实现可持续发展。
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