2024-04-22-上交所-公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_209kb
报告摘要
上工申贝公司章程务审计委员会2023年度监督报告总结
一、基本信息
立信会计师事务所是公司2023年度审计机构,具有丰富经验和资质。事务所由潘序伦博士于1927年创建,拥有278名合伙人、2533名注册会计师和10730名从业人员,专业能力符合证券服务要求。公司于2023年4月27日和2023年6月21日分别召开董事会和股东大会,审议通过续聘立信为审计机构,过程中独立董事发表了认可意见。
二、履职情况
立信依据审计约定和准则,审计了公司2023年度财务报告、内部控制及其他专项事项。审计结果显示公司财务报表公允,内部控制有效,公司认为审计结论符合实际,并出具了标准无保留意见审计报告。审计过程包括合理的工作方案、质量管理和独立性评估。
三、监督情况
审计委员会在2023-2024年期间多次召开会议,履行监督职责。会议内容包括2023年4月26日续聘审议、2024年1月4日预审听取、2024年4月8日审计问题沟通及2024年4月19日年报相关议案审议。委员会通过沟通和审查,确保审计工作及时、准确、客观。
四、总体评价
审计委员会认为立信在审计过程中表现专业,坚持独立性和职业操守,完成审计任务,审计报告恰当、及时。委员会严格遵守相关规定,有效监督了会计师事务所。
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