2021-08-29-深交所-上能电气_2021年半年度报告_160页_2mb
报告摘要
上能电气股份有限公司2021年半年度报告总结
1 公司基本情况
上能电气是一家专注于电力电子技术研发的高新技术企业,主要产品包括光伏逆变器、储能双向变流器、电能质量治理设备等,广泛应用于光伏发电、电化学储能及电能质量治理领域。公司致力于为光伏电站、储能系统及工业电力系统提供综合解决方案,主营业务覆盖国内外市场。
2 主要经营业绩
- 营业收入:2021年上半年实现营业收入3.96亿元,同比增长57.25%,主要得益于光伏和储能市场的快速发展。
- 利润表现:归母净利润2,393.14万元,同比下降21.17%;扣非净利润1,836.64万元,同比增长30.67%。业绩下滑主要受疫情及原材料波动影响,但储能和海外市场增长显著。
- 产品结构:光伏逆变器贡献最大,占营收86.90%,其次为储能产品(7.69%)和电能质量治理产品(3.71%)。
- 市场拓展:国内市场为主,海外市场在印度、西班牙等地区取得突破,海外收入同比增长101.74%。
3 财务状况
- 资产结构:总资产22.81亿元,资产负债率约62.72%,盈利能力有所提升。
- 资产负债:年末货币资金3.75亿元,应收账款规模较大,主要客户为央企、国企及大型民企,坏账风险可控。
- 现金流:经营活动现金流净额为-2.26亿元,投资活动现金流净额-5,430.70万元,主要用于研发投入和产能扩张。
4 核心竞争力与研发创新
- 技术优势:公司深耕电力电子技术,产品性能先进,具备高可靠性设计,尤其在1500V电压等级光伏逆变器和储能变流器领域处于领先地位。
- 研发投入:2021年上半年研发投入3,559.04万元,同比增长35.41%,重点发展大功率组串式逆变器、储能系统集成及电能质量治理产品。
- 产能扩张:新工厂在无锡、宁夏投入运营,计划提升产能以支持快速发展。
5 风险因素
- 政策风险:依赖光伏行业政策支持,未来政策变化可能影响行业发展。
- 市场竞争风险:光伏行业新进入者增多,价格竞争加剧,需持续创新维持竞争力。
- 技术研发风险:技术迭代速度快,需防范产品不能及时满足市场需求或不能实现成果转化的风险。
- 应收账款风险:营收增长导致应收账款增加,需加强回款管理。
- 原材料波动风险:部分电子元器件受国际形势影响,价格波动加大生产成本压力。
- 疫情影响:全球疫情仍存不确定性,可能影响国际业务开展。
6 未来展望
公司持续受益于“双碳”政策推动下的光伏和储能市场增长,计划通过技术创新、国际市场拓展和产能扩充,增强综合竞争力。同时应对风险因素,加强研发、优化供应链及财务管控,实现长期可持续发展。
注:以上内容为根据用户提供的上能电气2021年半年度报告内容进行的总结及节选。完整报告包含更详细的财务数据、管理分析及附注信息,具体可参考原文。
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